Fachgebiete
Spezialisierungen
- Steueroptimierung
- Besondere Steuerregime
- Besteuerung Nichtansässiger
Ausbildung
- Master in Steuerrecht, CEF
- Rechtswissenschaften, Universität Barcelona
Sprachen
Biografie
Ana Garcia Montoya leitet die Steuerabteilung von BMC mit über 15 Jahren Erfahrung in der hochrangigen Steuerberatung. Vor ihrem Eintritt in die Kanzlei baute sie ihre Karriere in der Steuerabteilung einer Big-Four-Prüfungs- und Beratungsgesellschaft auf, wo sie sich auf die Strukturierung grenzüberschreitender Transaktionen und die steuerliche Compliance multinationaler Konzerne spezialisierte. Dieser Hintergrund verschaffte ihr tiefgreifende Kenntnisse des spanischen Steuersystems und der Doppelbesteuerungsabkommen, die auf Mandanten aus Europa, Lateinamerika und Nordamerika anwendbar sind.
Im Bereich des internationalen Steuerrechts hat Ana Verrechnungspreisstrukturen für Konzerne mit Einheiten in mehreren Jurisdiktionen entwickelt und überwacht, um die Übereinstimmung zwischen der internen Konzernpolitik und den Dokumentationsanforderungen der AEAT sicherzustellen. Ihre Erfahrung mit verbindlichen Auskünften und Advance Pricing Agreements (APAs) mit der spanischen Steuerbehörde macht sie zur ersten Anlaufstelle, wenn Mandanten Rechtssicherheit vor der Durchführung einer Transaktion oder internen Reorganisation benötigen.
Eines ihrer gefragtesten Spezialgebiete ist die Anwendung des besonderen Expat-Regimes – allgemein bekannt als Beckham-Gesetz – auf leitende Führungskräfte und hochkarätige Fachleute, die nach Spanien umziehen. Sie hat Dutzende dieser Fälle bearbeitet, die Steuererklärungen mit den Implikationen im Herkunftsland koordiniert und steuereffiziente Vergütungsstrukturen für jeden Mandanten entwickelt. Darüber hinaus berät sie regelmäßig zu ETVE-Holdingstrukturen (Gesellschaften zum Halten ausländischer Wertpapiere) sowie zur Besteuerung von Nichtansässigen, die in Spanien in Immobilien oder Finanzanlagen investieren.
Ihr charakteristisches Merkmal als Steuerberaterin ist eine proaktive Haltung: Ana arbeitet Seite an Seite mit Mandanten in der Planungsphase – nicht erst in der Compliance-Phase –, um Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren, bevor Transaktionen vollzogen werden. Sie nimmt regelmäßig an DAC-Regulierungsupdate-Programmen und internationalen Steuertagungen professioneller Verbände teil, was es ihr ermöglicht, Gesetzgebungsänderungen frühzeitig zu antizipieren, sodass Mandanten ihre Strukturen anpassen können, bevor Durchsetzungsfristen ablaufen.
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Geleitete Leistungen
Praxisbereiche, in denen Ana als leitende Beraterin / leitender Berater oder aktiver Mitarbeiter tätig ist
Vollständiges Management des spanischen Sondersteuerregimes für Zuzügler: Berechtigung, Antragstellung und Optimierung.
Zum Leistung Krypto- & Digitalvermögen-SteuerSpezialisierte Steuerberatung für Kryptowährungen, NFTs, DeFi und andere digitale Vermögenswerte für Einzelpersonen und Unternehmen.
Zum Leistung Nicht-Residenten-Steuer (IRNR)Beratung und Compliance für die spanische Nicht-Residenten-Einkommensteuer für Einzelpersonen und Unternehmen ohne spanischen Steuerwohnsitz.
Zum Leistung US-Unternehmer mit Wohnsitz in SpanienUmfassende Steuerberatung für Gründer und Führungskräfte amerikanischer Herkunft, die in Spanien ansässig sind oder dies planen: LLC, Check-the-Box, Beckham-Gesetz, Modelo 720, ITSGF und US-spanische Strukturen.
Zum Leistung SonderwirtschaftsgebieteFachmännische Beratung zu den Steuerregimen der Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla zur Maximierung der verfügbaren Anreize.
Zum Leistung KörperschaftsteuerPlanung und Compliance für die spanische Körperschaftsteuer: Bemessungsgrundlagenoptimierung, Abzüge, Vorauszahlungen und Betriebsprüfungsverteidigung.
Zum Leistung Steuerberatung für Selbstständige und Freiberufler in SpanienUmfassende Steuerverwaltung für Selbstständige in Spanien: vierteljährliche Mehrwertsteuer- und Einkommensteuererklärungen, Jahressteuererklärung, Abzugsoptimierung und laufende Beratung für eine feste Monatspauschale.
Zum Leistung Steuer-ComplianceUmfassendes Management periodischer Steuerpflichten: Erklärungsabgabe, Steuerkalender, Compliance-Prüfungen und Vertretung vor der spanischen Steuerbehörde (AEAT).
Zum Leistung Handel & ZollSpezialisierte Beratung zu Zollabgaben, Intrastat-Erklärungen, Ursprungszeugnissen und Sonderzollregimen für international handelnde Unternehmen.
Zum Leistung MehrwertsteuerberatungUmfassende Mehrwertsteuerberatung für Unternehmen in Spanien: Pro-rata, SII, OSS/IOSS, Vorsteuererstattung und periodische Compliance.
Zum Leistung Immobilienbesteuerung in Spanien — Umfassende SteuerberatungSteuerberatung für Immobilientransaktionen in Spanien: ITP, AJD, Mehrwertsteuer bei Neubauprojekten, Mietertrag, Körperschaftsteuer für Immobiliengesellschaften und SOCIMI-Regime.
Zum Leistung Internationales SteuerrechtSteuerberatung für grenzüberschreitende Geschäfte, internationale Expansion und multijurisdiktionale Compliance.
Zum Leistung Steuerliche Umstrukturierung — FEAC-Regime in SpanienBeratung zum spanischen Umstrukturierungssteuerrecht (Art. 76-89 LIS): Fusionen, Spaltungen, Einbringung von Teilbetrieben und Anteilstausch mit Steuerneutralität und Steueraufschub.
Zum Leistung Steuerliche Due Diligence Spanien: IS, IVA und AEAT-Risiko bei M&ASteuerliche Due Diligence für M&A-Transaktionen in Spanien: Körperschaftsteuer, Mehrwertsteuer, Verrechnungspreise, AEAT-Risiken und vertragliche Garantien im SPA.
Zum Leistung SteuerplanungLegale und effiziente Steuerstrategien zur Reduzierung der Steuerbelastung Ihres Unternehmens und zum Schutz Ihres persönlichen Vermögens.
Zum Leistung VerrechnungspreiseVerrechnungspreisrichtlinien und -dokumentation, die Ihre Gruppe vor Prüfungen und Doppelbesteuerung schützen.
Zum Leistung Elektronische Rechnungsstellung & VerifactuCompliance mit der spanischen Pflicht zur elektronischen Rechnungsstellung: Analyse unter der Ley Crea y Crece, Implementierung von Verifactu- oder SIF-Systemen, Integration in bestehende Software und Verwaltung der Phaseneinführung.
Zum Leistung Beckham-Gesetz / Zuzügler-RegimeVollständiges Management des spanischen Sondersteuerregimes für Zuzügler: Berechtigung, Antragstellung und Optimierung.
Zum Leistung Unternehmensholding — Strukturierung und SteuervorteileGestaltung und Verwaltung von Holdinggesellschaften in Spanien: Befreiung nach Art. 21 LIS bei Dividenden und Kapitalgewinnen, Steuerkonsolidierung, Vergleich mit Luxemburg, Niederlande und Malta.
Zum Leistung KörperschaftsteuerPlanung und Compliance für die spanische Körperschaftsteuer: Bemessungsgrundlagenoptimierung, Abzüge, Vorauszahlungen und Betriebsprüfungsverteidigung.
Zum Leistung Wirtschaftlich-administrative Beschwerde TEAR TEACVorbereitung und Einreichung wirtschaftlich-administrativer Beschwerden beim TEAR und TEAC: technische Verteidigung mit rechtsprechungsbasierter Argumentation zur Aufhebung oder Reduzierung von Steuerfestsetzungen (Art. 226–249 LGT).
Zum Leistung ETVE — Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (Holding für ausländische Beteiligungen)ETVE-Regime (Art. 107-108 LIS): Befreiung von Dividenden und Kapitalgewinnen aus ausländischen Beteiligungen, Anforderungen, Vorteile gegenüber dem allgemeinen Regime und Vergleich mit europäischen Holdings.
Zum Leistung Steuerberatung für Family Offices und GroßvermögenStruktur und Steuerplanung für Family Offices: ETVE, Vermögensholding, Familienunternehmen, Familienprotokoll, Nachlassplanung und IP/ISD-Befreiungen.
Zum Leistung Freiwillige Selbstanzeige in Spanien (Art. 252 LGT)Beratung und Vertretung bei der freiwilligen Steuerbereinigung vor Ermittlung oder Strafanzeige: Art. 252 LGT Strafbefreiung, Nachzahlungsaufschläge ohne Sanktion, vertrauliche Bearbeitung.
Zum Leistung Immobilienbesteuerung in Spanien — Umfassende SteuerberatungSteuerberatung für Immobilientransaktionen in Spanien: ITP, AJD, Mehrwertsteuer bei Neubauprojekten, Mietertrag, Körperschaftsteuer für Immobiliengesellschaften und SOCIMI-Regime.
Zum Leistung Erbschaft- & SchenkungsteuerplanungSpanische Erbschaft- und Schenkungsteuerplanung (ISD): Familienunternehmensfreibetrag, regionale Unterschiede, Schenkungsstrukturen und Nicht-Residenten-Erbschaftsteuer.
Zum Leistung Internationales SteuerrechtSteuerberatung für grenzüberschreitende Geschäfte, internationale Expansion und multijurisdiktionale Compliance.
Zum Leistung Beschränkte Steuerprüfung (Comprobación Limitada) AEATSpezialisierte Verteidigung in Verfahren der beschränkten Steuerprüfung der AEAT: Einwände, Dokumentenvorlage und Rechtsmittel gegen vorläufige Steuerfestsetzungen (Art. 136-140 LGT).
Zum Leistung Modelo 720 — Erklärung ausländischer VermögenswerteEinreichung und Regularisierung des Modelo 720: Erklärung über im Ausland befindliche Vermögenswerte und Rechte. Sanktionsregime nach EuGH C-788/19 und Verpflichtungen 2024–2026.
Zum Leistung Pillar Two — Ergänzungssteuer (Ley 7/2024)Beratung zur Ergänzungssteuer für multinationale Konzerne: EU-Richtlinie 2022/2523, spanisches Ley 7/2024, Modelle 240/241/242 und erste Erklärungen April–Juli 2026.
Zum Leistung F&E-Steueranreize & Patent BoxF&E- und technologische Innovationssteuerabzüge (Art. 35 LIS), Patent-Box-Regime und verbindlicher motivierter Bericht zur Maximierung der spanischen Innovationssteueranreize.
Zum Leistung SonderwirtschaftsgebieteFachmännische Beratung zu den Steuerregimen der Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla zur Maximierung der verfügbaren Anreize.
Zum Leistung Steuerberatung für Startups und aufstrebende UnternehmenSondersteuerregime für Startups: 15% IS-Satz, Abzüge für Business Angels, Anreize des Gesetzes 28/2022 und Steuerplanung für das Wachstum.
Zum Leistung Steuerberatung für Selbstständige und Freiberufler in SpanienUmfassende Steuerverwaltung für Selbstständige in Spanien: vierteljährliche Mehrwertsteuer- und Einkommensteuererklärungen, Jahressteuererklärung, Abzugsoptimierung und laufende Beratung für eine feste Monatspauschale.
Zum Leistung Steuerliche Due Diligence Spanien: IS, IVA und AEAT-Risiko bei M&ASteuerliche Due Diligence für M&A-Transaktionen in Spanien: Körperschaftsteuer, Mehrwertsteuer, Verrechnungspreise, AEAT-Risiken und vertragliche Garantien im SPA.
Zum Leistung Steuerliche Umstrukturierung — FEAC-Regime in SpanienBeratung zum spanischen Umstrukturierungssteuerrecht (Art. 76-89 LIS): Fusionen, Spaltungen, Einbringung von Teilbetrieben und Anteilstausch mit Steuerneutralität und Steueraufschub.
Zum Leistung Steuerberater in Bilbao — Foralregime BizkaiaSteuerberater in Bilbao: Foralregime Bizkaia, Körperschaftsteuer foral (IS foral), Wirtschaftskonkordat (Concierto Económico) und Hacienda Foral. Spezialisten für Fertigung, Energie und Schifffahrt.
Zum Leistung Steuerberater in BarcelonaSteuerberater in Barcelona: Steuerplanung für Unternehmen und Gruppen, Körperschaftsteuer, Mehrwertsteuer, AEAT/TEARC-Prüfungen und Start-ups im 22@-Distrikt.
Zum Leistung Steuerberater in ValenciaSteuerberater in Valencia: Steuerplanung, IS, IVA und AEAT-Prüfungen. Spezialisten für Agrar- und Ernährungsunternehmen, Logistik und Keramikindustrie.
Zum Leistung Steuerberatung in BarcelonaSteuerberatung in Barcelona: Steuerplanung, IS, katalanischer IRPF, Impuesto de Grandes Fortunas (IGF), ATCAT und AEAT-Prüfungen mit zugewiesenem Kammermitglied.
Zum Leistung Steuerberatung in Bilbao — Wirtschaftskonkordat BaskenlandSteuerberatung in Bilbao: Wirtschaftskonkordat Baskenland (Concierto Económico Vasco), IS foral Bizkaia (Norma Foral 11/2013), Hacienda Foral und Anknüpfungspunkte. Modell 200B.
Zum Leistung Steuerberatung in Las Palmas de Gran CanariaSpezialisten für das Kanarische Wirtschafts- und Steuerregime (REF): ZEC (4 % IS), RIC, IGIC, Kanarische Investitionsanreize und internationale Steuerplanung aus Las Palmas.
Zum Leistung Steuerberatung in MadridErfahrene Steuerberater in Madrid: Körperschaftsteuerplanung, AEAT-Prüfungen, Steuervorteile der Comunidad de Madrid, M&A und internationale Konzernstrukturen.
Zum Leistung Steuerberatung in MálagaSteuerexperten in Málaga: Nicht-Residenten-Steuer (IRNR), Beckham-Gesetz für Expats, Immobilienkapitalgewinne, Erbschaftsteuer an der Costa del Sol und Vermögensteuerplanung.
Zum Leistung Steuerberatung in MarbellaSteuerberater in Marbella für vermögende Privatpersonen, internationale Investoren, Nicht-Residenten und Expats. Spezialisten für Vermögensteuer, ISD, Beckham-Gesetz und Luxusimmobilienbesteuerung.
Zum Leistung Steuerberatung in Navarra — Wirtschaftsabkommen (Convenio Económico)Experten für das Wirtschaftsabkommen Navarras: IS Ley Foral 26/2016, forales IRPF, Hacienda Foral de Navarra und Anknüpfungspunkte für Unternehmen im Foralgebiet.
Zum Leistung Steuerberatung in MurciaSteuerspezialisten in Murcia: Agroalimentarbesteuerung, Landwirtschaftsgenossenschaften, Körperschaftsteuer, Mehrwertsteuerregime, F&E-Abzüge und Fiskalplanung für Unternehmen in der Region Murcia.
Zum Leistung Steuerberatung im Baskenland — Drei Haciendas ForalesSteuerberatung im Baskenland: Concierto Económico Vasco, Haciendas Forales von Bizkaia, Gipuzkoa und Álava, IS foral, IRPF foral und Anknüpfungspunkte.
Zum Leistung Steuer-ComplianceUmfassendes Management periodischer Steuerpflichten: Erklärungsabgabe, Steuerkalender, Compliance-Prüfungen und Vertretung vor der spanischen Steuerbehörde (AEAT).
Zum Leistung Steuerliche Konsolidierung von UnternehmensgruppenSteuerliche Konsolidierung für Unternehmensgruppen: Gründung, Verwaltung, Konzern-interne Eliminierungen und Ausnutzung negativer Steuerbemessungsgrundlagen.
Zum Leistung Steuerprüfungsverfahren AEAT — Vertretung und VerteidigungUmfassende Verteidigung in steuerlichen Betriebsprüfungsverfahren der AEAT: Vertretung, Einwendungen, Einvernehmens- und Widerspruchsprüfungsprotokolle und Rechtsmittelstrategie (Art. 141–159 LGT, RGGIT RD 1065/2007).
Zum Leistung Verwaltungsgerichtliche SteuerbeschwerdeVerteidigung im steuerlichen Verwaltungsrechtsweg: verwaltungsgerichtliche Beschwerde beim TSJ und der Audiencia Nacional sowie Revisionsbeschwerde bei der Dritten Kammer des Tribunal Supremo (Ley 29/1998, LJCA).
Zum Leistung Steuerliche Haftungsableitung (Derivación de Responsabilidad Tributaria)Spezialisierte Verteidigung gegen Verfahren der steuerlichen Haftungsableitung (solidarische und subsidiäre Haftung) für Geschäftsführer und Gesellschafter (Art. 41-43 LGT, STS 594/2025).
Zum Leistung Steuerstreitigkeiten & SteuerrechtVerteidigung bei AEAT-Prüfungen, Einsprüche gegen Steuerfestsetzungen vor TEAR/TEAC, verwaltungsgerichtliche Verfahren und Kassation vor dem Tribunal Supremo in Spanien.
Zum Leistung SteuerplanungLegale und effiziente Steuerstrategien zur Reduzierung der Steuerbelastung Ihres Unternehmens und zum Schutz Ihres persönlichen Vermögens.
Zum Leistung Handel & ZollSpezialisierte Beratung zu Zollabgaben, Intrastat-Erklärungen, Ursprungszeugnissen und Sonderzollregimen für international handelnde Unternehmen.
Zum Leistung VerrechnungspreiseVerrechnungspreisrichtlinien und -dokumentation, die Ihre Gruppe vor Prüfungen und Doppelbesteuerung schützen.
Zum Leistung MehrwertsteuerberatungUmfassende Mehrwertsteuerberatung für Unternehmen in Spanien: Pro-rata, SII, OSS/IOSS, Vorsteuererstattung und periodische Compliance.
Zum Leistung Freiwillige Selbstanzeige in Spanien (Art. 252 LGT)Beratung und Vertretung bei der freiwilligen Steuerbereinigung vor Ermittlung oder Strafanzeige: Art. 252 LGT Strafbefreiung, Nachzahlungsaufschläge ohne Sanktion, vertrauliche Bearbeitung.
Zum Leistung Erbschaft- & SchenkungsteuerplanungSpanische Erbschaft- und Schenkungsteuerplanung (ISD): Familienunternehmensfreibetrag, regionale Unterschiede, Schenkungsstrukturen und Nicht-Residenten-Erbschaftsteuer.
Zum Leistung F&E-Steueranreize & Patent BoxF&E- und technologische Innovationssteuerabzüge (Art. 35 LIS), Patent-Box-Regime und verbindlicher motivierter Bericht zur Maximierung der spanischen Innovationssteueranreize.
Zum Leistung Steuerstreitigkeiten & SteuerrechtVerteidigung bei AEAT-Prüfungen, Einsprüche gegen Steuerfestsetzungen vor TEAR/TEAC, verwaltungsgerichtliche Verfahren und Kassation vor dem Tribunal Supremo in Spanien.
Zum Leistung Vermögensteuer & VermögensplanungPlanung für die spanische Vermögensteuer (IP) und die Solidaritätssteuer auf große Vermögen (ITSGF): Familienunternehmensfreibetrag, Holdingstrukturen, Beckham-Gesetz-Wechselwirkung und Wegzugsteuer.
Zum LeistungVeröffentlichte Analysen
Artikel und Berichte von Ana
DAC8: Automatischer Informationsaustausch bei Krypto-Assets
30. Mai 2026 · DAC8, crypto-assets
Beckham-Gesetz vs. allgemeines Steuerregime 2026: Vergleich mit Zahlenbeispielen
26. Mai 2026 · beckham-gesetz, irpf
Beckham-Gesetz — Ehepartner und Kinder: Ausdehnung des Sonderregimes auf Familienangehörige 2026
25. Mai 2026 · beckham-gesetz, impatriados
Beckham-Gesetz: Beendigung des Regimes und Folgen 2026
24. Mai 2026
Gesellschaftsliquidation: Besteuerung der Gesellschafter in Spanien
11. Mai 2026 · gesellschaftsliquidation, liquidationsquote
Kapitalerhöhung durch Forderungsverrechnung: steuerliche Behandlung in Spanien
11. Mai 2026 · kapitalerhoehung, forderungsverrechnung
Kapitalherabsetzung mit Einlagenrückgewähr: steuerliche Behandlung in Spanien
11. Mai 2026 · kapitalherabsetzung, einlagenrueckgewaehr
Doppel-Holding in Spanien: Steuervorteile und Wann Gründen
7. Mai 2026 · holding, steueroptimierung
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